Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace |
16879 |
2018-10-19 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PROGRAM ASISTE |
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. |
76.087.985-1 |
RICARDO GABRIEL CACERES DIAZ 2.- ROSA ESTER DIAZ ROZAS |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PROGRAM ASISTE |
$ 1.562.750 |
22-10-2018 |
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2332-1434-CM18 |
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16576 |
2018-10-16 |
OXIGENO MEDICINAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |
INDURA S.A. |
76.150.343-k |
MARCOS RIOS LARRAIN 2.- CLAUDIO LIZANA ANGUITA |
OXIGENO MEDICINAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |
$ 9.832.018 |
19-10-2018 |
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2332-1419-SE18 |
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16581 |
2018-10-16 |
ESTUDIOS PREINVERSIONALES POSTA LAGO CHAPO |
RODRIGO SERGIO RIVAS ALVARADO |
8.657.306-7 |
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ESTUDIOS PREINVERSIONALES POSTA LAGO CHAPO |
$ 2.071.429 |
29/10/2018 |
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2332-1425-SE18 |
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DECRETO N°16380 |
2018-10-11 |
SERVICIO DE CATERING CAPACITACIÓN INTERNA CESFAM CARMELA CARVAJAL |
COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL |
76.616.220-7 |
NO EXISTE INFORMACIÓN PUBLICADA PARA EL RUT CONSULTADO |
SERVICIO DE CATERING CAPACITACIÓN INTERNA CESFAM CARMELA CARVAJAL |
$ 542.020 |
17-10-2018 17:40:13 |
17-10-2018 17:40:13 |
2332-1418-CM18 |
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DECRETO MUNICIPAL N°16.374 |
2018-10-11 |
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SECCIÓN OPERACIONES Y LOGÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT |
IMPORTADORA Y TRANSPORTES DAMARCEXPRESS SPA |
76.419.081-5 |
1.- LUIS ALEXANDER SALINAS RIVEROS 2.- FELIPE ANDRES CARRILLO CESPEDES 3.- JOSE EDUARDO SEPULVEDA PEREZ |
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SECCIÓN OPERACIONES Y LOGÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT |
$1.024.973.- |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
2332-1415-CM18 |
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DECRETO N°16377 |
2018-10-11 |
Orden de Compra PASAJES AÉREOS FUNCIONARIOS |
LATAM Airlines Group S.A. |
89.862.200-2 |
1.- COSTA VERDE AERONAUTICA S.A 15,42 % octubre 2018 2.- TEP CHILE S.A. 12,02 % octubre 2018 3.- JP MORGAN CHASE BANK 5,61 % octubre 2018 4.- BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTE 4,37 % octubre 2018 5.- INVERSIONES NUEVA COSTA VERDE AERONAUTICA LTDA. 4,2 % octubre 2018 6.- COSTA VERDE AERONAUTICA SPA 3,67 % octubre 2018 7.- BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS 3,66 % octubre 2018 8.- AXXION S.A. 3,39 % octubre 2018 9.- INVERSIONES ANDES SPA 3,14 % octubre 2018 10.- INVERSIONES HS SPA 2,73 % octubre 2018 11.- LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA 2,38 % octubre 2018 |
Orden de Compra PASAJES AÉREOS FUNCIONARIOS |
$ 76.340 |
12-10-2018 11:47:25 |
12-10-2018 11:47:25 |
2332-1416-CM18 |
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DECRETO N°16377 |
2018-10-11 |
Orden de Compra PASAJES AÉREOS FUNCIONARIOS |
LATAM Airlines Group S.A. |
89.862.200-2 |
1.- COSTA VERDE AERONAUTICA S.A 15,42 % octubre 2018 2.- TEP CHILE S.A. 12,02 % octubre 2018 3.- JP MORGAN CHASE BANK 5,61 % octubre 2018 4.- BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTE 4,37 % octubre 2018 5.- INVERSIONES NUEVA COSTA VERDE AERONAUTICA LTDA. 4,2 % octubre 2018 6.- COSTA VERDE AERONAUTICA SPA 3,67 % octubre 2018 7.- BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS 3,66 % octubre 2018 8.- AXXION S.A. 3,39 % octubre 2018 9.- INVERSIONES ANDES SPA 3,14 % octubre 2018 10.- INVERSIONES HS SPA 2,73 % octubre 2018 11.- LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA 2,38 % octubre 2018 |
Orden de Compra PASAJES AÉREOS FUNCIONARIOS |
$ 106.280 |
12-10-2018 11:47:26 |
12-10-2018 11:47:26 |
2332-1417-CM18 |
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DECRETO N°16.373 |
2018-10-11 |
FORMULARIOS PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL |
PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS |
8.605.616-K |
NO REGISTRA |
FORMULARIOS PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL |
$446.250.- |
2018-10-30 |
2018-10-30 |
2332-1412-MC18 |
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DECRETO N°16.295 |
2018-10-10 |
FÁRMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA |
TECNOFARMA S A |
88.466.300-8 |
Nombre Participacion (+) Periodo 1.- ZODIAC INT CORP 99,52 % diciembre 2018 |
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3.570.000 |
2018-10-17 |
2018-10-17 |
2332-1423-SE18 |
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DECRETO N°16.208 |
2018-10-09 |
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA CESFAM - PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO SAPU 2018 |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA |
77.099.980-4 |
1.- DELL COMPUTER CORPORATION 2.- DELL INTERNATIONAL INCORPORATED |
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA CESFAM - PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO SAPU 2018 |
US$4.798,08 |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
2332-1410-CM18 |
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